一、 *采购人名称: ******委员会本级
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************334
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会本级
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 旭辰文具 皮质文件夹呈阅件 5 210.0 旭辰文具呈阅件 验收通过 2 得力 15mm长尾夹票夹 燕尾夹 60只/筒 10 99.0 得力/deli8566 验收通过 3 晨光 ALJ99402 纸篓/垃圾桶 1 20.5 晨光/M&GALJ99402 验收通过 4 晨光 AXPN0708 优品橡皮 中号 5 25.0 晨光/M&GAXPN0708 验收通过 5 3M 654SM1 便签本/便条纸/N次贴 5 117.5 3M654SM1 验收通过 6 西部数据 WDBAYN0010BBK 新元素移动硬盘 1TB移动固态硬盘 2 1058.0 西部数据/WDWDBAYN0010BBK 验收通过 7 得力 (deli)索引标签贴 便利贴 10张/袋 25904 10 50.0 得力25904 验收通过 8 佰好佳 桶装水电动抽水器 双泵 2 276.0 佰好佳BHJ-008 验收通过 9 振德 I型 一次性口罩 100 76.0 振德I型 验收通过 10 得力(deli) 文具筒装回形针 0037 单盒装 5 24.0 得力/deli0037 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 肖婧菲
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